Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 610
Data de emissão 06/05/2019
Valor 4.393,28
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***842553**
Dados do Credor
Nome do Credor HIPER IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ ***766120001**
Endereço RUA CEL FRANCISCO SANTOS, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LUIS GONZAGA DA ROCHA, SEDE, NEMESIO DA SILVA ROCHA, POVOADO FUJONA E LIBERATO PEDRO DE SOUSA, POVOADO MANDACARU.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
07/05/2019 9 4.393,28 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
08/05/2019 4.393,28