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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 948
Data de emissão 05/07/2019
Valor 3.600,24
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***842553**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST DAS AUTARQUIAS SUL, 0, SAS, CEP:00000000
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
05/07/2019 9 3.600,24 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
19/07/2019 3.600,24