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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1023002
Data de emissão 23/10/2020
Valor 5.000,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***842553**
Dados do Credor
Nome do Credor WASSON DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ ***080080001**
Endereço RUA 18 DE DEZEMBRO, 289, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIX E FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
26/10/2020 9 5.000,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
27/10/2020 5.000,00