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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 174
Data de emissão 30/04/2021
Valor 4.361,40
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***324723**
Dados do Credor
Nome do Credor Z. M. DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO ME
CPF/CNPJ ***721500001**
Endereço RUA MARCOS PARENTE, 67, CENRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE LENCOIS, JALECOS E CAMISETAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/04/2021 9 4.361,40 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/05/2021 4.361,40