Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 293
Data de emissão 10/05/2021
Valor 300,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor FLAVIA IRIA DE FREITAS
CPF/CNPJ ***457833**
Endereço RUA PROJETADA, 0, SAO VICENTE, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA ESPECIAL QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TREINAMENTO SOBRE CADASTRO DE SERVIDORES (QUALIFICACAO CADASTRAL) DO E-SOCIAL JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA SERCONPREV.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/05/2021 9 300,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/05/2021 300,00