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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 492
Data de emissão 16/07/2021
Valor 500,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
CPF/CNPJ ***875513**
Endereço RUA FRANCO PEREIRA, 323, CENTRO, CEP:64670000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE GOVERNO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
16/07/2021 9 500,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
16/07/2021 500,00