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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 145
Data de emissão 10/09/2021
Valor 200,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA JADES CARVALHO ALENCAR
CPF/CNPJ ***692103**
Endereço RUA SEVERIANO PEREIRA, 370, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA ESPECIAL QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE O CADASTRO DA PESSOA COM DEFICIENCIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/09/2021 9 200,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/09/2021 200,00