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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 448
Data de emissão 10/09/2021
Valor 600,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***324723**
Dados do Credor
Nome do Credor CONCEICAO DE MARIA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ ***324723**
Endereço AV JOVIANO MAXIMINO DE ALENCAR, 79, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA VISITA A COORDENACAO DA ATENCAO BASICA E AO LACEM-PI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/09/2021 9 600,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/09/2021 600,00