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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 83
Data de emissão 20/10/2021
Valor 1.057,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***939743**
Dados do Credor
Nome do Credor JORDAN JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ ***488243**
Endereço JOVIANO MAXIMINO DE ALENCAR, 0, CENTRO, CEP:64670000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS DE LAGAVEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/10/2021 9 1.057,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/10/2021 1.057,00