Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 179
Data de emissão 28/10/2021
Valor 2.076,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor JOEL ANTENOR DA ROCHA CARVALHO
CPF/CNPJ ***237783**
Endereço RUA PROJETADA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PROCEDIMENTO DE PESAGEM E RECOLHA DOS DADOS DOS BENEFICIARIOS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/10/2021 9 2.076,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/10/2021 2.076,00