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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 2
Data de emissão 02/12/2021
Valor 11.000,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***020153**
Dados do Credor
Nome do Credor WASSON DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ ***080080001**
Endereço RUA 18 DE DEZEMBRO, 289, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa UNIDADE MISTA DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa PROGRAMA DE ASSIST. AMB. E HOSPITALAR
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
02/12/2021 9 11.000,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
02/12/2021 11.000,00