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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 121
Data de emissão 27/12/2021
Valor 7.401,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***939743**
Dados do Credor
Nome do Credor PEDRO FEITOSA SOBRINHO
CPF/CNPJ ***281440001**
Endereço AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS (OUE-6518) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
27/12/2021 9 7.401,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/12/2021 7.401,00