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Empenho
222
Data de emissão
20/12/2021
Valor
346,50
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
***790360001**
Endereço
ST DAS AUTARQUIAS SUL, 0, SAS, CEP:00000000
Cidade
BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA
Elemento de despesa
Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A INSS SOB 13° SALARIO DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
20/12/2021
9
346,50
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
20/12/2021
346,50
Detalhes do Processo
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Retenções
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