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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 224
Data de emissão 20/12/2021
Valor 876,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor Z. M. DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO ME
CPF/CNPJ ***721500001**
Endereço RUA MARCOS PARENTE, 67, CENRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função Direitos de Cidadania
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa INFANCIA E CRIANCA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE CAMISETAS E BONES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/12/2021 9 876,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/12/2021 876,00