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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 610
Data de emissão 11/12/2021
Valor 16.136,90
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***324723**
Dados do Credor
Nome do Credor ROSEVANDIA DA COSTA GONCALVESME
CPF/CNPJ ***976670001**
Endereço AV. JOVIANO MAXIMINO DE ALENCAR, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA, CADEIRAS, FREEZER, AR CONDICIONADO, TV E VENTILADOR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
11/12/2021 9 16.136,90 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/12/2021 16.136,90