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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 616
Data de emissão 20/12/2021
Valor 16.808,28
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***324723**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST DAS AUTARQUIAS SUL, 0, SAS, CEP:00000000
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A INSS SOB REMUNERACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. NOVEMBRO 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/12/2021 9 16.808,28 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
20/12/2021 16.808,28