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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 921
Data de emissão 22/12/2021
Valor 1.000,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
CPF/CNPJ ***875513**
Endereço RUA FRANCO PEREIRA, 323, CENTRO, CEP:64670000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE GOVERNO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A CAMPO SALES-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/12/2021 9 1.000,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/12/2021 1.000,00