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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 113
Data de emissão 21/03/2022
Valor 10.000,65
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***324723**
Dados do Credor
Nome do Credor PAULO MARCOS GOMES DE SOUSA
CPF/CNPJ ***700493**
Endereço RUA VEREADOR JOAQUIM SOBRINHO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa ESTRUTURA E QUALIFICACAO DA SAUDE BASICA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS NA MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR, FREEZERES E BEBEDOUROS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL E UNIDADES VINCULADAS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
21/03/2022 9 10.000,65 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/03/2022 10.000,65