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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 247
Data de emissão 10/03/2022
Valor 10,72
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor CLARO S.A.
CPF/CNPJ ***325440001**
Endereço R HENRI DUNANT, 780, SANTO AMARO, CEP:04709110
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/03/2022 9 10,72 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/03/2022 10,72