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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 523
Data de emissão 26/09/2022
Valor 15.320,13
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***324723**
Dados do Credor
Nome do Credor PEDRO FEITOSA SOBRINHO
CPF/CNPJ ***281440001**
Endereço AV DEP RAIMUNDO SA URTIGA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa ESTRUTURA E QUALIFICACAO DA SAUDE BASICA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (L200 TRITON ANO 2018 19 PLACA PIZ-5106) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
26/09/2022 9 15.320,13 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
27/09/2022 15.320,13