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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1474
Data de emissão 29/12/2022
Valor 2.000,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço PRACA JAIME LEOPOLDINO, 100, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA RURAL E DE SERVICOS
Elemento de despesa Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO DE SERVIDOR TEMPORARIO (ENGENHEIRO CIVIL) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO 2022. UNIDADE 000114.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/12/2022 9 2.000,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 2.000,00