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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328003 28/03/2024 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 801,60 801,60 801,60
328002 28/03/2024 ***593143** FREDSON DA COSTA BRITO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
328002 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.897,48 5.897,48 5.897,48
328002 28/03/2024 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 8.050,35 8.050,35 8.050,35
328003 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 36.167,93 36.167,93 36.167,93
328003 28/03/2024 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI 1.710,00 1.710,00 1.710,00
328004 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.506,30 2.506,30 2.506,30
328004 28/03/2024 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 3.711,92 3.711,92 3.711,92
328005 28/03/2024 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 1.482,60 1.482,60 1.482,60
328005 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.236,00 4.236,00 0,00
328006 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.328,80 14.328,80 0,00
328006 28/03/2024 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 362,37 362,37 362,37
328008 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.925,71 6.925,71 0,00
328015 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 176.563,13 176.563,13 0,00
328015 28/03/2024 ***473110001** FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIALFMSS 6.373,07 6.373,07 6.373,07
Totais: 270.317,26 270.317,26 68.263,62  
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