Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 229001
Data de emissão 29/02/2024
Valor 1.855,70
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***939743**
Dados do Credor
Nome do Credor JOEL ANTENOR DA ROCHA CARVALHO
CPF/CNPJ ***237783**
Endereço RUA PROJETADA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO BASICO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência do Salário-Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS EM TREINAMENTO DE SERVIDORES (DIRETORES, COORDENADORES E SECRETARIOS) NO USO DE APLICATIVOS BASICOS UTILIZADOS ADMINISTRATIVAMENTE EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/02/2024 9 1.855,70 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 1.855,70