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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 523
Data de emissão 29/10/2021
Valor 749,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***324723**
Dados do Credor
Nome do Credor DANIELA DE BRITO ROCHA
CPF/CNPJ ***306353**
Endereço RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVICOS COMO PERSONAL TRAINER NO AULAO DE DANCA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/10/2021 9 749,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/10/2021 749,00