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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 18
Data de emissão 28/02/2022
Valor 1.212,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço PRACA JAIME LEOPOLDINO, 100, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE
Elemento de despesa Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO DE SERVIDORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO 2022. UNIDADE 000126.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/02/2022 9 1.212,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/03/2022 1.212,00