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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 41
Data de emissão 28/04/2022
Valor 1.470,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor VIRTEX TELECOM EIRELI
CPF/CNPJ ***395620001**
Endereço R FRANCISCO PROTA, 138, CENTRO, CEP:64600026
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/04/2022 9 1.470,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/04/2022 1.470,00