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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 191
Data de emissão 29/04/2022
Valor 1.212,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***324723**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço PRACA JAIME LEOPOLDINO, 100, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa ESTRUTURA E QUALIFICACAO DA SAUDE BASICA
Elemento de despesa Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO DE SERVIDORA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REF. ABRIL 2022. UNIDADE 000113.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/04/2022 9 1.212,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/05/2022 1.212,00