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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 73
Data de emissão 20/06/2022
Valor 3.638,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME
CPF/CNPJ ***420320001**
Endereço RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/06/2022 9 3.638,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/06/2022 3.638,00