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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 601
Data de emissão 22/06/2022
Valor 928,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO CARLOS DE LIMA
CPF/CNPJ ***563023**
Endereço RUA NICOMEDES DA SILVA ROCHA, 0, CENTRO, CEP:64670000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECCAO DE ENFEITES DE MADEIRA E GRADES DE BARRACAS PARA A FESTA DE SAO PEDRO NO POVOADO FUJONA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/06/2022 9 928,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/06/2022 928,00