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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 101
Data de emissão 28/07/2022
Valor 4.353,60
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor Z. M. DEUSDARA MOURA IND E COMERCIO ME
CPF/CNPJ ***721500001**
Endereço RUA MARCOS PARENTE, 67, CENRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS EM GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/07/2022 9 4.353,60 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/07/2022 4.353,60