Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 120
Data de emissão 30/08/2022
Valor 12.337,52
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***939743**
Dados do Credor
Nome do Credor S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME
CPF/CNPJ ***420320001**
Endereço RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO DE DES. DA EDUC BASICA E VAL. DOS PROF. DO M
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO BASICO
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/08/2022 9 12.337,52 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/08/2022 12.337,52