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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 901
Data de emissão 30/08/2022
Valor 2.495,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor S. M. DA ROCHA SILVA BEZERRA ME
CPF/CNPJ ***420320001**
Endereço RUA JUNARIO RORIGUES, 374, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FIN
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/08/2022 9 2.495,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/08/2022 2.495,00