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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 943
Data de emissão 31/08/2022
Valor 14.526,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço PRACA JAIME LEOPOLDINO, 100, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA RURAL E DE SERVICOS
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO DE SERVIDORES (SECRETARIA, SUBSECRETARIO, COORDENADOR DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, ASSESSOR ESPECIAL E DE TRABALHOS TECNICOS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO 2022. UNIDADE 000017.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
31/08/2022 9 14.526,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
09/09/2022 14.526,00