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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 217
Data de emissão 18/10/2022
Valor 104,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor ALEXSANDRA ISABEL DE SOUSA
CPF/CNPJ ***203303**
Endereço RUA SEVERIANO PEREIRA, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS NA ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
18/10/2022 9 104,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
20/10/2022 104,00