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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 219
Data de emissão 18/10/2022
Valor 2.500,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ ***307160001**
Endereço R 09 DE JUNHO, 0, BELEM, CEP:64690000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VIZANDO O DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS DIRETAMENTE PARA OTIMIZACAO DOS MECANISMOS LIGADOS AOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
18/10/2022 9 2.500,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
18/10/2022 2.500,00