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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 262
Data de emissão 10/11/2022
Valor 172,40
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***722343**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV.MARANHAO, 759, 759, CENTRO SUL, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/11/2022 9 172,40 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/11/2022 172,40