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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1265
Data de emissão 16/11/2022
Valor 1.200,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
CPF/CNPJ ***875513**
Endereço RUA FRANCO PEREIRA, 323, CENTRO, CEP:64670000
Cidade SAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa GABINETE DO PREFEITO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PROCESSO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE DILIGENCIAS DE PROCESSOS DO MUNICIPIO JUNTO A ADVOCACIA GERAL DA UNIAO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
16/11/2022 9 1.200,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
16/11/2022 1.200,00