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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1283
Data de emissão 18/11/2022
Valor 1.572,48
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***875513**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST DAS AUTARQUIAS SUL, 0, SAS, CEP:00000000
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO BASICO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOB REMUNERACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
18/11/2022 9 1.572,48 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
18/11/2022 1.572,48